Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Satuan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Satuan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 94 20 19 39 41.49
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 64 20 20 31.25
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 66 10 15 25 37.88
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Pelaporan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persen 100


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Satuan
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 10,697,160,912 1,961,822,411 2,542,324,274 4,504,146,685 42.11
    Kegiatan :
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,965,557,924
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 87,457,788
    Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah 564,852,000
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah 55,928,000
    Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7,816,400



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Satuan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 94 39 41.49
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 64 20 31.25
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik 66 25 37.88
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Pelaporan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100