Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan
  Sasaran Program :
  meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan
  Persentase pencairan belanja tepat waktu persen 93.33%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
  Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu 93.33%


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan
  Program :
  Program Pengelolaan Keuangan Daerah 532,355,415 54,105,898 145,589,865 199,695,763 37.51
    Kegiatan :
    Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 532,355,415 54,105,898 145,589,865 199,695,763 37.51



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan
  Sasaran Program :
  meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan
  Persentase pencairan belanja tepat waktu 93.33%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
  Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu 93.33%