Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Sekretariat Badan | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 50 | 25 | 75 | 75.00 | |||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | 25 | 25 | 50 | 50.00 | |||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 50 | 25 | 75 | 100.00 | |||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar Tepat Waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 25 | 25 | 50 | 50.00 | |||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 25 | 25 | 50 | 50.00 | |||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 25 | 25 | 50 | 50.00 | |||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 90 | 90 | 90 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Sekretariat Badan | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 2,065,669,966 | 334,244,351 | 686,739,726 | 1,020,984,077 | 49.43 | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9,952,145 | 2,098,768 | 2,098,768 | 21.09 | |||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,707,720,101 | 311,144,938 | 591,240,141 | 902,385,079 | 52.84 | ||||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 135,966,399 | 5,782,600 | 17,322,690 | 23,105,290 | 16.99 | ||||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 14,860,680 | 14,860,680 | 14,860,680 | 100.00 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 154,057,841 | 17,316,813 | 32,615,779 | 49,932,592 | 32.41 | ||||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 36,462,800 | 21,951,668 | 21,951,668 | 60.20 | |||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,650,000 | 100.00 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Sekretariat Badan | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 75 | 75.00 | ||||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 75 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar Tepat Waktu | 100 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | 90 | 90 | 100.00 |