Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Sekretaris Inspektorat | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam penerapan SPIP | |||||||||||||||||||
Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP | persen | 1 | 31 % | 11% | 42 | 4200.00 | |||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu | |||||||||||||||||||
Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur | persen | 100% | 34,97% | 34 | 34.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas tindaklanjut hasil pengawasan internal | |||||||||||||||||||
Persentase hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur | persen | 100% | 29,93% | 29 | 29.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah | |||||||||||||||||||
Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten | persen | 1 | |||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas kebijakan teknis di bidang pengawasan | |||||||||||||||||||
Persentase kebijakan teknis bidang pengawasan yang efektif untuk tercepaianya tujuan pengawasan | predikat | 100% | |||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 1 | 26 % | 21% | 47 | 4700.00 | |||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | persen | 1 | |||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 1 | 26 % | 21% | 47 | 4700.00 | |||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Perencanaan,Pengendalian dan Pelaporan Kinerja perangakat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 66,7% | 66 | 66.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keunagan perangkata daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Laporan Keuangan Sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 49,64% | 49 | 49.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100% | |||||||||||||||||
Persentase Tertib administrasi umum kantor | |||||||||||||||||||
Persentase tertib adminstrasi Kantor | persen | 100% | 60,83% | 60 | 60.00 | ||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan barang milik daerah perunjang urusan pemerintah daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100% | |||||||||||||||||
Meningkatnya tertib ketersediaan penunjang administrasi kantor | |||||||||||||||||||
Pwrsentase Ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100% | 40,69% | 40 | 40.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100% | 24,98% | 24 | 24.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Sekretaris Inspektorat | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1,416,933,580 | 226,934,510 | 211,221,220 | 438,155,730 | 30.92 | ||||||||||||
Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 12,290,800 | 0.00 | |||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 5,884,089,606 | 1,580,866,627 | 1,241,971,102 | 2,822,837,729 | 47.97 | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9,862,879 | 7,355,205 | 7,355,205 | 74.57 | |||||||||||||
Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4,957,863,521 | 2,418,642,967 | 2,418,642,967 | 48.78 | |||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 258,667,000 | 111,308,536 | 111,308,536 | 43.03 | |||||||||||||
Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 230,289,506 | 140,091,140 | 140,091,140 | 60.83 | |||||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 35,240,280 | ||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 302,196,320 | 122,965,131 | 122,965,131 | 40.69 | |||||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 89,970,100 | 22,474,750 | 22,474,750 | 24.98 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Sekretaris Inspektorat | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam penerapan SPIP | |||||||||||||||||||
Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP | 1 | 42 | 4200.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu | |||||||||||||||||||
Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur | 100% | 34 | 34.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas tindaklanjut hasil pengawasan internal | |||||||||||||||||||
Persentase hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur | 100% | 29 | 29.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah | |||||||||||||||||||
Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten | 1 | ||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas kebijakan teknis di bidang pengawasan | |||||||||||||||||||
Persentase kebijakan teknis bidang pengawasan yang efektif untuk tercepaianya tujuan pengawasan | 100% | ||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 1 | 47 | 4700.00 | ||||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | 1 | ||||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 1 | 47 | 4700.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Perencanaan,Pengendalian dan Pelaporan Kinerja perangakat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 66 | 66.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keunagan perangkata daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Laporan Keuangan Sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 49 | 49.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | ||||||||||||||||||
Persentase Tertib administrasi umum kantor | |||||||||||||||||||
Persentase tertib adminstrasi Kantor | 100% | 60 | 60.00 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan barang milik daerah perunjang urusan pemerintah daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100% | ||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib ketersediaan penunjang administrasi kantor | |||||||||||||||||||
Pwrsentase Ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur | 100% | 40 | 40.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100% | 24 | 24.00 |