Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Inspektorat






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Inspektorat
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam penerapan SPIP
  Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP persen 1 31 % 11% 42 4200.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu
  Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur persen 100% 34,97% 34 34.00
  Meningkatnya Kualitas tindaklanjut hasil pengawasan internal
  Persentase hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur persen 100% 29,93% 29 29.00
  Meningkatnya kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
  Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten persen 1
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas kebijakan teknis di bidang pengawasan
  Persentase kebijakan teknis bidang pengawasan yang efektif untuk tercepaianya tujuan pengawasan predikat 100%
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 1 26 % 21% 47 4700.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 1
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 1 26 % 21% 47 4700.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan,Pengendalian dan Pelaporan Kinerja perangakat daerah
  Persentase Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100% 66,7% 66 66.00
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keunagan perangkata daerah
  Persentase Laporan Keuangan Sesuai standar dan tepat waktu persen 100% 49,64% 49 49.00
  Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100%
  Persentase Tertib administrasi umum kantor
  Persentase tertib adminstrasi Kantor persen 100% 60,83% 60 60.00
  Optimalnya ketersediaan barang milik daerah perunjang urusan pemerintah daerah
  Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100%
  Meningkatnya tertib ketersediaan penunjang administrasi kantor
  Pwrsentase Ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur persen 100% 40,69% 40 40.00
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100% 24,98% 24 24.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Inspektorat
  Program :
  Program Penyelenggaraan Pengawasan 1,416,933,580 226,934,510 211,221,220 438,155,730 30.92
  Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 12,290,800 0.00
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 5,884,089,606 1,580,866,627 1,241,971,102 2,822,837,729 47.97
    Kegiatan :
    Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,862,879 7,355,205 7,355,205 74.57
    Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,957,863,521 2,418,642,967 2,418,642,967 48.78
    Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 258,667,000 111,308,536 111,308,536 43.03
    Adminstrasi Umum Perangkat Daerah 230,289,506 140,091,140 140,091,140 60.83
    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 35,240,280
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 302,196,320 122,965,131 122,965,131 40.69
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89,970,100 22,474,750 22,474,750 24.98



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Inspektorat
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam penerapan SPIP
  Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP 1 42 4200.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu
  Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur 100% 34 34.00
  Meningkatnya Kualitas tindaklanjut hasil pengawasan internal
  Persentase hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur 100% 29 29.00
  Meningkatnya kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
  Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten 1
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas kebijakan teknis di bidang pengawasan
  Persentase kebijakan teknis bidang pengawasan yang efektif untuk tercepaianya tujuan pengawasan 100%
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 1 47 4700.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 1
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 1 47 4700.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan,Pengendalian dan Pelaporan Kinerja perangakat daerah
  Persentase Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 66 66.00
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keunagan perangkata daerah
  Persentase Laporan Keuangan Sesuai standar dan tepat waktu 100% 49 49.00
  Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100%
  Persentase Tertib administrasi umum kantor
  Persentase tertib adminstrasi Kantor 100% 60 60.00
  Optimalnya ketersediaan barang milik daerah perunjang urusan pemerintah daerah
  Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100%
  Meningkatnya tertib ketersediaan penunjang administrasi kantor
  Pwrsentase Ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur 100% 40 40.00
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100% 24 24.00