Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 80 | 80 | 80.00 | |||||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 0 | 80 | 80 | 80.00 | |||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Kketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 97 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 13,217,069,922 | 1,598,377,574 | 3,713,459,188 | 5,311,836,762 | 40.19 | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26,770,680 | 1,598,377,574 | 2,766,028,666 | 0 | |||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9,639,659,517 | 1,598,377,574 | 2,766,028,666 | 4,364,406,240 | 45.28 | ||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 146,001,000 | 0.00 | |||||||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 294,350,185 | 44,120,498 | 44,120,498 | 14.99 | |||||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2,745,620,000 | 0.00 | |||||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2,745,620,000 | 903,310,024 | 903,310,024 | 32.90 | |||||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 279,060,180 | 0 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 80 | 80.00 | ||||||||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | 100 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 100 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 80 | 80.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Kketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 97 | 0 | 0.00 |