Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 80 80 80.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 0
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 100 0 0 0 0.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 0
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 0 0 0 0
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 100 0 0 0 0.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 0 80 80 80.00
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 0 0 0 0
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 0 0 0 0
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 0 0 0 0
  Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 0 0 0 0
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Kketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur persen 100 0 0 0 0
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 97 0 0 0 0.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 13,217,069,922 1,598,377,574 3,713,459,188 5,311,836,762 40.19
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26,770,680 1,598,377,574 2,766,028,666 0
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,639,659,517 1,598,377,574 2,766,028,666 4,364,406,240 45.28
    Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 146,001,000 0.00
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 294,350,185 44,120,498 44,120,498 14.99
    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2,745,620,000 0.00
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,745,620,000 903,310,024 903,310,024 32.90
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 279,060,180 0



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 80 80.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 0 0
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 100 0 0.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 100 0 0
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 0 0
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 100 0 0.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 80 80.00
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 0 0
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 0 0
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 0 0
  Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 0 0
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Kketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur 100 0 0
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 97 0 0.00