Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Mbps | 3 | |||||||||||||||||
Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | jenis | 2 | |||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jenis | 1 | |||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia | jenis | 1 | |||||||||||||||||
Terpenuhinya Makanan dan Minuman | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis makan minum yang tersedia | jenis | 1 | |||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah | laporan | 2 | |||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terbayarnya Pajak kendaraan bermotor | |||||||||||||||||||
Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan Pajaknya | unit | 29 | |||||||||||||||||
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | jenis | 2 | |||||||||||||||||
Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Layanan | 1 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Jumlah Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | laporan | 22 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 147,659,000 | ||||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1,534,000 | 76,900,000 | 0 | ||||||||||||||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 146,125,000 | 61,775,000 | 0 | ||||||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 226,351,260 | ||||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Bahan/Material | 34,222,000 | 13,520,000 | 0 | ||||||||||||||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17,180,420 | 4,261,200 | 0 | ||||||||||||||
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 99,000,000 | 17,190,000 | 0 | ||||||||||||||
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 73,508,840 | 39,258,000 | 0 | ||||||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 172,035,000 | ||||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 155,035,000 | 1,770,907 | 0 | ||||||||||||||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 17,000,000 | 6,000,000 | 0 | ||||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5,000,000 | ||||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5,000,000 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 | ||||||||||||||||||
Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | ||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia | 1 | ||||||||||||||||||
Terpenuhinya Makanan dan Minuman | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis makan minum yang tersedia | 1 | ||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah | 2 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terbayarnya Pajak kendaraan bermotor | |||||||||||||||||||
Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan Pajaknya | 29 | ||||||||||||||||||
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 | ||||||||||||||||||
Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Jumlah Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 22 |