Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Analis Kebijakan 1






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Kebijakan 1
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
  Jumlah Izin perizinan dan non perizinan yang sesuai standar prosedur dokumen 12 1 1 1 1 1 1 6 50.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya efektifitas layanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
  Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang diproses melalui elektronik Layanan 4,500 3,599 2,577 6,176 137.24


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Kebijakan 1
  Kegiatan :
  Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 85,129,100 20,358,039 20,358,039 23.91
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 27,779,134 6,629,739 6,629,739 23.87



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Analis Kebijakan 1
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
  Jumlah Izin perizinan dan non perizinan yang sesuai standar prosedur 12 6 50.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya efektifitas layanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
  Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang diproses melalui elektronik 4,500 6,176 137.24