Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapastias DPRD
  Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan kesekretariatan untuk kelancaran Pendalaman Tugas DPRD
  Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD dokumen 2
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  Jumlah pakaian dinas yang tersedia persen 100
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib persuratan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Terkelola jenis 2
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan laporan 2
  Meningkatnya kesehatan anggota DPRD
  Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya layanan kesehatan anggota DPRD
  Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up orang 45


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
  Kegiatan :
  Peningkatan Kapasitas DPRD 1,172,231,400
    Sub-Kegiatan :
    Pendalaman Tugas DPRD 1,172,231,400
  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1,209,389,000
    Sub-Kegiatan :
    Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1,209,389,000
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 568,663,920
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 160,866,360
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 290,730,600
  Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 577,666,000
    Sub-Kegiatan :
    Pelaksanaan Medical Check up DPRD 577,666,000



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapastias DPRD
  Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan kesekretariatan untuk kelancaran Pendalaman Tugas DPRD
  Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 2
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  Jumlah pakaian dinas yang tersedia 100
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib persuratan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Terkelola 2
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 2
  Meningkatnya kesehatan anggota DPRD
  Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya layanan kesehatan anggota DPRD
  Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up 45