Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Rumah Tangga






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia Unit/paket 4
  Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga
  Jumlah Jenis Alat -Alat Rumah Tangga yang Tersedia persen 100
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia persen 100
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor
  Jumlah Unit mebel unit 3
  Terpenuhinya kebutuhan alat kantor dan perlengkapan gedung kantor
  Jumlah Jenis/unit Alat Kantor unit 7
  Terpenuhinya kebutuhan komputer dan peralatan komputer lainnya
  Jumlah Unit Komputer PC/ Notebook dan Unit Peralatan Komputer Lainnya unit 8
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
  Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor jenis 6
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
  Jumlah Unit Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin unit 9
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi unit 25
  Terpenuhinya pemeliharaan sarana gedung kantor
  Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor unit 8


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
  Kegiatan :
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,724,694,890
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7,824,390
    Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6,160,500
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2,710,710,000
  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197,986,260
    Sub-Kegiatan :
    Pengadaan Mebel 32,416,440
    Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 104,162,400
    Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 61,407,420
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 117,066,960
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 117,066,960
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 498,064,500
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 474,714,500
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15,250,000
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8,100,000



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia 4
  Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga
  Jumlah Jenis Alat -Alat Rumah Tangga yang Tersedia 100
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia 100
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor
  Jumlah Unit mebel 3
  Terpenuhinya kebutuhan alat kantor dan perlengkapan gedung kantor
  Jumlah Jenis/unit Alat Kantor 7
  Terpenuhinya kebutuhan komputer dan peralatan komputer lainnya
  Jumlah Unit Komputer PC/ Notebook dan Unit Peralatan Komputer Lainnya 8
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
  Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor 6
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
  Jumlah Unit Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin 9
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 25
  Terpenuhinya pemeliharaan sarana gedung kantor
  Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 8