Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bidang Verifikasi | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu | 93% | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||||||
Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | orang | 113 | |||||||||||||||||
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | |||||||||||||||||||
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | dokumen | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bidang Verifikasi | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 299,005,440 | ||||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 215,483,800 | 72,075,950 | 72,075,950 | 33.45 | |||||||||||||
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | 83,521,250 | 17,728,400 | 17,747,031 | 35,475,431 | 42.47 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bidang Verifikasi | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu | 93% | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||||||
Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 113 | ||||||||||||||||||
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | |||||||||||||||||||
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | 12 | 3 | 25.00 |