Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bagian Umum Dan Perlengkapan




Sasaran Program / Kegiatan                        Indikator Satuan Target Program / Kegiatan Anggaran(Rp)
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 30,620,778,838
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100    
  Kegiatan :
  1.4.1.2.5.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencananaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,007,941
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.1.10 Optimalnya Ketersediaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 68,773,380
  Persentase Ketersediaan Kebutuhan Kerumahtanggan Sekretariat Daerah persen 100    
  1.4.1.2.5.1.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10,791,534,831
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.1.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3,019,200
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 100    
  1.4.1.2.5.1.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33,879,780
  Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100    
  1.4.1.2.5.1.5 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah 4,231,919,076
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100    
  1.4.1.2.5.1.6 Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 127,583,400
  Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD Sesuai RKBMD persen 100    
  1.4.1.2.5.1.7 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11,451,090,928
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur persen 100    
  1.4.1.2.5.1.8 Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,706,314,238
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100    
  1.4.1.2.5.1.9 Optimalnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 651,682,512
  Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah persen 100