Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas




Sasaran Program / Kegiatan                        Indikator Satuan Target Program / Kegiatan Anggaran(Rp)
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 2,016,785,400
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 %    
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 %    
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 %    
  Kegiatan :
  1.4.1.2.5.15.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,882,707,489
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.15.3 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147,659,000
  Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor persen 100    
  1.4.1.2.5.15.5 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah 226,351,260
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100    
  1.4.1.2.5.15.6 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172,035,000
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100    
  1.4.1.2.5.15.7 Tersediannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,000,000
  Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen 100    
  1.4.1.2.5.15.8 Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5,000,000
  cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Layanan 22