Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Inspektorat




Sasaran Program / Kegiatan                        Indikator Satuan Target Program / Kegiatan Anggaran(Rp)
Program :
1.4.1.1.6 Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam penerapan SPIP Program Penyelenggaraan Pengawasan 1,416,933,580
  Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP persen 1    
  Kegiatan :
  1.4.1.1.6.3.2 Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu Penyelenggaran Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 278,356,827
  Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur persen 100%    
  1.4.1.1.6.3.8 Meningkatnya Kualitas tindaklanjut hasil pengawasan internal Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1,138,576,753
  Persentase hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur persen 100%    
1.4.1.1.7 Meningkatnya kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 12,290,800
  Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten persen 1    
  Kegiatan :
  1.4.1.1.7.3.1 Meningkatnya kualitas kebijakan teknis di bidang pengawasan Pendampingan dan Asistensi 12,290,800
  Persentase kebijakan teknis bidang pengawasan yang efektif untuk tercepaianya tujuan pengawasan predikat 100%    
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 5,884,089,606
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 1    
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 1    
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 1    
  Kegiatan :
  1.4.1.2.5.3.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan,Pengendalian dan Pelaporan Kinerja perangakat daerah Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,862,879
  Persentase Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100%    
  1.4.1.2.5.3.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keunagan perangkata daerah Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,957,863,521
  Persentase Laporan Keuangan Sesuai standar dan tepat waktu persen 100%    
  1.4.1.2.5.3.3 Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 258,667,000
  Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100%    
  1.4.1.2.5.3.4 Persentase Tertib administrasi umum kantor Adminstrasi Umum Perangkat Daerah 230,289,506
  Persentase tertib adminstrasi Kantor persen 100%    
  1.4.1.2.5.3.5 Optimalnya ketersediaan barang milik daerah perunjang urusan pemerintah daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 35,240,280
  Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100%    
  1.4.1.2.5.3.6 Meningkatnya tertib ketersediaan penunjang administrasi kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 302,196,320
  Pwrsentase Ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur persen 100%    
  1.4.1.2.5.3.7 Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89,970,100
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100%