Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Analis Keuangan Pusat dan Daerah 1




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan         Indikator Satuan Target Kegiatan / Sub-Kegiatan
Kegiatan :
1.4.1.2.26.2.2 Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran Pembahasan Kebijakan Anggaran 2,045,662,589
  Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.26.2.2.1 Tersedianya layanan rapat dan sidang pembahasan APBD Pembahasan APBD 2,045,662,589
  Jumlah laporan rapat dan sidang pembahasan APBD yang terlayani laporan 2    
1.4.1.2.5.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 74,252,671
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.2.1.2 Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 34,678,840
  Jumlah Dokumen Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.2.1.3 Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 21,826,980
  Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.2.1.4 Meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17,746,851
  Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100    
1.4.1.2.5.2.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24,975,756,948
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.2.2.1 Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24,955,507,960
  Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya persen 100    
  1.4.1.2.5.2.2.3 Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20,248,988
  Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 1    
1.4.1.2.5.2.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 149,632,000
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.2.3.2 Meningkatnya kualitas sumber daya ASN Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 149,632,000
  Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan persen 100    
1.4.1.2.5.2.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,720,066,256
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.2.4.2 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22,930,380
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia persen 100    
  1.4.1.2.5.2.4.5 Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60,907,076
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia persen 100    
  1.4.1.2.5.2.4.7 Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi luar daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1,636,228,800
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah persen 100    
1.4.1.2.5.2.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 357,916,400
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.2.6.2 Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 357,916,400
  Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi yang Terpenuhi jenis 5