Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2024

Sekretariat Dinas




Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan :
1.4.1.2.5.15.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.4.1.2.5.15.3 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor persen 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.4.1.2.5.15.5 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.4.1.2.5.15.6 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.4.1.2.5.15.7 Tersediannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.4.1.2.5.15.8 Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Layanan 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22