Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2024

Bagian Keuangan




Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program :
1.4.1.2.26 Menngkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD
  Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 25 25
Kegiatan :
1.4.1.2.26.2.2 Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran
  Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 25 25 25 25
Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25
1.4.1.2.5.2.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25
1.4.1.2.5.2.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100 25 25 25 25
1.4.1.2.5.2.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 25
1.4.1.2.5.2.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 25 25