Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2024

Sekretariat Badan




Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program :
1.4.1.1.3 meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan
  Persentase pencairan belanja tepat waktu persen 93%
Kegiatan :
1.4.1.1.3.24.4 Meningkatnya Tertib Pengelolaan Belanja Transfer
  Persentase Tertib Pengelolaan Belanja Transfer persen 100%
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100%
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100%
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100%
Kegiatan :
1.4.1.2.5.24.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100%
1.4.1.2.5.24.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persen 100%
1.4.1.2.5.24.3 Meningkatnya Tertib Administrasi BMD Perangkat Daerah
  Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD persen 100%
1.4.1.2.5.24.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian
  Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian persen 100%
1.4.1.2.5.24.5 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100%
1.4.1.2.5.24.6 Meningkatnya Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah persen 100%
1.4.1.2.5.24.7 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah persen 100%
1.4.1.2.5.24.8 Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase BMD dalam kondisi baik persen 85%