Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2024

Sekretariat Badan




Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 50 25 25
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 100 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 25 25 25 25
Kegiatan :
1.4.1.2.5.27.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 50 25 25
1.4.1.2.5.27.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar Tepat Waktu persen 100 100
1.4.1.2.5.27.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 25
1.4.1.2.5.27.5 Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 25 25 25 25
1.4.1.2.5.27.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 25 25
1.4.1.2.5.27.7 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 100
1.4.1.2.5.27.8 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 90 90