Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.10.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.10.4.2 Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 29 29
1.4.1.2.5.10.4.3 Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum
  Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3 3
1.4.1.2.5.10.4.4 Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 3 3
1.4.1.2.5.10.4.6 Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 59 59
1.4.1.2.5.10.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.10.6.2 Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.4.1.2.5.10.6.4 Terpenuhinya pembayaran Jasa tenaga bantu satpol pp
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 3 1 2 3
1.4.1.2.5.10.7 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.10.7.1 Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 12 12